Skip to content

Controle Fiscal ​

Tempo estimado: 20 minutos

Este guia explica como usar os recursos fiscais do PopinaFlow: configuração inicial, emissão de notas fiscais, pagamentos via PIX e importação de notas de fornecedor.


O que você precisa ​

  • ✅ Acesso de administrador do restaurante
  • ✅ CNPJ do estabelecimento
  • ✅ Conta na plataforma Focus NFe (para emissão de NF-e)
  • ✅ Chave PIX cadastrada no banco (para pagamentos PIX)

Parte 1 — Configurar o PIX ​

Configure uma vez. Depois disso, o QR Code PIX é gerado automaticamente no terminal de vendas.

Passo 1: Abrir Configurações ​

  1. Acesse o painel admin do restaurante
  2. No menu lateral, clique em Configurações
  3. Desça até a seção PIX

Passo 2: Preencher os dados PIX ​

CampoO que colocarExemplo
Chave PIXSua chave cadastrada no banco (CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória)12345678000195
Nome do BeneficiárioNome exibido no app do cliente (máx 25 caracteres)Restaurante Bom Sabor
  1. Clique em Salvar

Como funciona no PDV ​

Após salvar, quando o atendente selecionar PIX como forma de pagamento no terminal:

  1. O sistema gera automaticamente um QR code PIX com o valor do pedido
  2. A tela exibe o QR code e o código "Copia e Cola"
  3. O cliente escaneia com o app do banco
  4. O atendente clica Pagamento Confirmado após ver o comprovante

💡 Dica: O QR code já vem com o valor exato do pedido preenchido — o cliente não precisa digitar nada.


Parte 2 — Configurar a Emissão de NF-e ​

Passo 1: Criar conta no Focus NFe ​

  1. Acesse focusnfe.com.br
  2. Crie uma conta e configure seu CNPJ e certificado digital A1/A3
  3. Anote o token de API gerado

Atenção: Comece sempre no ambiente de homologação (testes). Você só muda para produção depois de validar o fluxo.

Passo 2: Preencher os dados fiscais ​

  1. Acesse Configurações → Fiscal (NF-e)
  2. Preencha os campos:
CampoO que colocarExemplo
CNPJCNPJ do estabelecimento (sem pontos/traços)12345678000195
Inscrição EstadualIE do estabelecimento (se houver)123456789012
Token Focus NFeToken da API (copiado do painel Focus)abc123xyz...
Ambientehomologacao para testes / producao para uso realhomologacao
Regime Tributário1 = Simples Nacional · 2 = Lucro Presumido · 3 = Lucro Real1
EndereçoLogradouro do estabelecimentoRua das Flores
NúmeroNúmero do endereço100
BairroBairroCentro
CidadeMunicípioSão Paulo
EstadoUF em 2 letrasSP
CEPCEP (sem hífen)01310100
  1. Clique em Salvar

Parte 3 — Grupos Fiscais ​

Grupos Fiscais são perfis tributários que você cria uma vez e reutiliza em todos os itens do cardápio. Em vez de configurar CFOP, NCM e alíquotas manualmente em cada nota, você vincula o item ao grupo correto e o sistema preenche tudo automaticamente.

💡 Dica: Crie um grupo para cada categoria principal (ex: "Bebidas", "Pratos Quentes", "Sobremesas"). Itens de uma mesma categoria geralmente têm a mesma tributação.

Onde encontrar ​

  1. Acesse Configurações no menu lateral
  2. Clique na aba Fiscal (NF-e)
  3. Role até a seção Grupos Fiscais
  4. Clique em + Novo Grupo para criar

Como criar um grupo ​

Preencha os campos do formulário:

CampoO que colocarExemplo
NomeNome descritivo do grupoBebidas Simples Nacional
CFOPCódigo da operação fiscal5102 (venda p/ consumidor final)
NCM PadrãoCódigo NCM dos produtos deste grupo2202.10.00
ICMS ModalidadeCST do ICMS conforme seu regime400 — Não contribuinte
PIS ModalidadeCST do PIS07 — Operação isenta
COFINS ModalidadeCST do COFINS07 — Operação isenta
IBS / CBS AlíquotaAlíquotas da Reforma Tributária (se aplicável)0.00

Clique em Criar Grupo para salvar.

Reforma Tributária — NT 2025.002 (Lucro Real) ​

⚠️ Esta seção só aparece se o Regime Tributário estiver configurado como 3 — Lucro Real.

Se sua empresa está no regime de Lucro Real (CRT 3), um painel adicional chamado "Reforma Tributária — NT 2025.002" aparece no formulário. Ele solicita os dados exigidos pela nova legislação:

CampoO que preencher
CST IBS/CBSSituação tributária do IBS/CBS (ex: 01 — Tributada integralmente)
Classificação TributáriaCódigo cClassTrib fornecido pelo contador (ex: 1.01.01)
IBS UF (%)Alíquota estadual do IBS
IBS Municipal (%)Alíquota municipal do IBS
CBS (%)Alíquota federal da CBS

O sistema exibe automaticamente a alíquota total (IBS UF + IBS Municipal + CBS) enquanto você digita.

Para CSTs 02, 03 e 04 (diferimento ou redução), um botão "Avançado" revela campos adicionais:

  • % Diferimento (gDif): percentual de diferimento da tributação
  • % Redução de alíquota (gRed): percentual de redução aplicável

💡 Dica: Consulte seu contador para saber os valores corretos de cClassTrib e as alíquotas IBS/CBS para cada categoria de produto.

Vincular um item do cardápio ao grupo fiscal ​

  1. Acesse Cardápio no menu lateral
  2. Clique em editar no item desejado
  3. No formulário, selecione o Grupo Fiscal correspondente
  4. Salve — a NF-e emitida para pedidos com esse item usará as configurações do grupo automaticamente

Parte 4 — Emitir uma Nota Fiscal ​

A nota fiscal é emitida após o pedido ser entregue.

Passo a passo ​

  1. Acesse Pedidos no menu lateral
  2. Encontre o pedido com status Entregue
  3. Clique na linha do pedido para expandir os detalhes
  4. Você verá dois botões na parte inferior:
BotãoQuando usar
NFC-eConsumidor final — venda no balcão ou mesa (sem necessidade de CPF)
NF-ePessoa jurídica ou quando o cliente pede CPF na nota
  1. Clique no botão desejado
  2. O sistema envia a nota à SEFAZ via Focus NFe automaticamente

Verificar o resultado ​

Acesse NF-e no menu lateral para ver o status da nota:

StatusO que significa
PendenteEnviada, aguardando retorno da SEFAZ
Autorizada✅ Aprovada — DANFE e XML disponíveis para download
Rejeitada❌ Recusada — veja o erro e corrija
CanceladaNota cancelada pelo operador

Parte 5 — Baixar DANFE e XML ​

Quando a nota estiver Autorizada:

  1. Acesse NF-e no menu lateral
  2. Encontre a nota na lista
  3. Clique nos links:
    • DANFE → abre o PDF para impressão ou envio ao cliente
    • XML → arquivo para escrituração contábil

💡 Dica: Envie o DANFE por e-mail ou WhatsApp para o cliente que pediu nota.


Parte 6 — Cancelar uma Nota Fiscal ​

Errou na emissão? Você pode cancelar a nota antes do prazo legal (geralmente 24 horas após autorização).

  1. Acesse NF-e no menu lateral
  2. Encontre a nota autorizada
  3. Clique em Cancelar
  4. Confirme a ação

⚠️ Atenção: Após o prazo legal, o cancelamento pode ser recusado pela SEFAZ. Em caso de erro grave, consulte seu contador.


Parte 7 — Importar Nota de Fornecedor (NFS) ​

Quando receber mercadoria de um fornecedor com nota fiscal, você pode importar o XML diretamente para atualizar o estoque automaticamente.

Passo a passo ​

  1. Acesse Estoque no menu lateral
  2. Clique em Importar NFS (ícone de upload no canto superior)
  3. Selecione o arquivo .xml da nota fiscal do fornecedor
  4. Aguarde o processamento

Resultado da importação ​

O sistema exibe um resumo:

✓ Importação concluída
NF-e: 35260312345678000195...
Emitente: FORNECEDOR LTDA

✓ 12 itens processados
  • 3 itens novos cadastrados
  • 9 itens atualizados
  • 12 movimentações de entrada registradas

O que acontece automaticamente ​

  • Produtos novos: São cadastrados no estoque com nome, código, unidade e custo do XML
  • Produtos já cadastrados: Têm a quantidade atualizada (entrada registrada)
  • Movimentação: Cada produto ganha um registro de entrada com a quantidade e custo da nota

💡 Dica: Você consegue o arquivo XML com a nota fiscal do fornecedor — normalmente enviado por e-mail ou disponível no portal do fornecedor.


Parte 8 — Vincular Cardápio ao Estoque ​

Com o vínculo ativo, o sistema deduz o estoque automaticamente toda vez que um pedido é entregue.

Como configurar ​

  1. Acesse Cardápio no menu lateral
  2. Clique em editar no item desejado (ex: "Filé ao molho")
  3. No formulário, procure o campo Item de Estoque
  4. Selecione o ingrediente principal correspondente (ex: "Filé Mignon — kg")
  5. Salve

Como funciona ​

Pedido entregue
      ↓
Sistema verifica itens do pedido com vínculo de estoque
      ↓
Registra saída automática: 1 porção = quantidade configurada
      ↓
Estoque atualizado

💡 Dica: Configure o vínculo nos itens mais importantes primeiro — carnes, bebidas e produtos com alto valor de estoque.


Parte 9 — Certificado Digital A1 ​

O certificado digital A1 é necessário para emissão direta via SEFAZ. O PopinaFlow monitora automaticamente a validade do certificado.

Upload do certificado ​

  1. Acesse Fiscal no menu lateral
  2. Clique na aba Certificado
  3. Clique em Enviar Certificado
  4. Selecione o arquivo .p12 ou .pfx
  5. Digite a senha do certificado
  6. Clique em Enviar

Monitoramento automático ​

O sistema verifica diariamente se o certificado está próximo de expirar:

  • 30 dias antes: alerta amarelo no painel
  • 7 dias antes: alerta vermelho
  • Expirado: emissão de notas bloqueada

💡 Dica: Renove o certificado com antecedência para evitar interrupção na emissão de notas.


Parte 10 — Convidar o Contador ​

Seu contador pode acessar um portal exclusivo com os documentos fiscais do restaurante, sem acesso ao cardápio, pedidos ou configurações.

Como convidar ​

  1. Acesse Fiscal no menu lateral
  2. Clique no botão Convidar Contador (no topo da página)
  3. Digite o email do contador
  4. (Opcional) Digite o nome
  5. Clique em Enviar Convite

O contador receberá um email com link para acessar o portal em /t/:slug/accountant.

O que o contador pode fazer ​

RecursoAcesso
Documentos fiscaisVisualizar e baixar DANFE/XML
Download em loteBaixar todos os XMLs em ZIP
SPED FiscalGerar EFD ICMS/IPI
SPED ContribuiçõesGerar EFD Contribuições
DeREGerar relatório de resultado
Split PaymentVisualizar simulação de impacto

💡 Dica: O contador não consegue emitir, cancelar ou modificar nenhuma nota — apenas consultar e exportar.


Parte 11 — Painel Fiscal (Dashboard) ​

O Painel Fiscal mostra um resumo consolidado da situação fiscal do restaurante.

Como acessar ​

  1. No menu lateral, clique em Painel Fiscal (seção Gestão)

O que você verá ​

  • Status do certificado A1 — verde (válido), amarelo (expirando), vermelho (expirado)
  • Notas autorizadas — total do mês
  • Notas rejeitadas — atenção se houver muitas
  • Notas pendentes — aguardando retorno da SEFAZ
  • Emissão por tipo — NF-e, NFC-e, NFS-e

Parte 12 — CNPJ Alfanumérico (Julho 2026) ​

A partir de julho de 2026, a Receita Federal passará a emitir CNPJs com letras (A-Z) nas 12 primeiras posições.

O que muda no PopinaFlow ​

  • O campo de CNPJ nas configurações agora aceita letras e números
  • O formato é: AA.BBB.CCC/DDDD-99 (onde A-D podem ser letras ou números)
  • A validação (Módulo 11) funciona automaticamente para ambos os formatos
  • As notas fiscais geradas já suportam o novo formato

💡 Dica: Se sua empresa ainda tem CNPJ numérico, nada muda. O sistema é compatível com os dois formatos.


Checklist: Antes de Começar a Emitir Notas Reais ​

Antes de trocar o ambiente para produção, verifique:

  • [ ] Testou emissão em homologação e a nota foi autorizada
  • [ ] CNPJ e IE corretos em Configurações → Fiscal
  • [ ] Endereço completo preenchido
  • [ ] Certificado digital configurado no painel Focus NFe
  • [ ] Regime tributário correto (1, 2 ou 3)
  • [ ] Token de produção configurado (diferente do de homologação)
  • [ ] Trocou o campo Ambiente para producao
  • [ ] Grupos fiscais criados para as categorias principais do cardápio
  • [ ] Itens do cardápio vinculados ao grupo fiscal correspondente
  • [ ] Certificado digital A1 válido (enviado na aba Certificado)
  • [ ] Contador convidado (opcional, mas recomendado)

Problemas Comuns ​

ProblemaCausa provávelSolução
Nota rejeitada "CNPJ inválido"Dígitos errados ou com formataçãoVerifique os 14 dígitos em Configurações → Fiscal
Nota rejeitada "Token inválido"Token desatualizado ou de outro ambienteCopie o token correto do painel Focus NFe
Botão NF-e não aparecePedido não está no status EntregueAtualize o status do pedido para Entregue primeiro
QR PIX não aparecepixKey não configuradaPreencha a Chave PIX em Configurações → PIX
Importação NFS falhouXML inválido ou de outra versãoUse o arquivo XML original, sem edições
DANFE não abreNota ainda pendenteAguarde a autorização pela SEFAZ (pode levar alguns segundos)
Nota rejeitada "NCM inválido" ou "CST inválido"NCM/CST incorreto no grupo fiscalVerifique o grupo fiscal vinculado ao item e corrija o NCM ou CST
Certificado expirandoFaltam menos de 30 dias para vencerRenove o certificado digital A1
Emissão automática não funcionaautoEmitOnPayment não está ativoAtive nas configurações do tenant
NCM não encontradoItem não tem NCM configuradoUse a busca NCM no grupo fiscal

Próximos Passos ​

Lançado sob a licença MIT.